国有企业审计整改情况报告
【小 中 大】 作者: 佚名 来源: 原创 阅读: 次 【点击收藏】
某年某月某日至某月某日,某审计局对某进行了审计。
我单位于202某年某月某日收到某审计局送达的审计结果《关于某某任期经济责任审计报告》。
某审计局出具的审计结果《关于某某任期经济责任审计报告》,指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。
我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。
现将审计整改结果公告如下。
一、已整改的问题。
(一)关于“下属未经决策进行户外广告资源互换,未真实反映当期收支”的问题整改情况。
采取整改措施:1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。
2.重新签订灯箱广告租赁合同。
整改结果:×已于20某年某月某日对相关责任人作出批评教育的问责处理;经第三方评估,由中心支付灯箱制作成本,与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同,按协议分期收取租金。
(二)关于“其他支出挤占专项经费”的问题整改情况。
采取整改措施。
1.开展会计核算自查工作。
2.结合融媒体中心制度建设,构建一套行之有效的财务管理制度,提高财务管理水平。
整改结果:某年某月以来,多少分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等相关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注],并要求财务部门加强会计核算的准确性。
今年来,制定出台《×融媒体中心财务管理制度》、《×融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。
(三)关于“部分预算调整不及时”的问题整改情况。
采取整改措施:对业务部门相关某×等实际开支做了分解落实,明确规范用途,按实际 …
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