“落实政府过紧日子”自查自纠报告
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为进一步响应关于“政府过紧日子”的号召,根据上级部门的统一部署,我单位自2024年5月起,开展了一次全面深入的自查自纠活动,旨在通过查找和整改在财务管理、资产管理、公务消费、项目支出等方面的不足,切实增强节约意识,提高财政资金使用效益,确保有限的资金用在刀刃上,为人民群众提供更加优质高效的服务。
现将自查自纠情况报告如下。
一、自查范围与方法。
本次自查自纠覆盖了单位的所有部门和关键环节,主要包括但不限于预算管理、政府采购、会议培训、差旅费、公务接待、办公用房及车辆管理等方面。
采取的主要方法包括文件审查、财务审计、问卷调查、个别访谈等,确保自查工作的全面性和准确性。
二、自查发现的主要问题。
1.预算执行不严格:部分项目存在超预算支出的情况,尤其是在紧急任务或临时性工作增加时,预算调整不够规范,未能严格按照预算管理规定执行。
2.资产配置不合理:部分办公设备更新过于频繁,未能充分利用现有资源,造成资源浪费。
同时,部分固定资产的管理和使用效率不高,存在闲置现象。
3.公务消费不规范:个别部门在公务接待、会议培训等方面存在标准把握不严、审批流程不健全等问题,导致费用超出规定标准。
4.项目支出效率低:部分政府投资项目存在前期论证不充分、实施过程监管不到位、绩效评价体系不健全等问题,影响了资金使用效益。
三、整改措施与成效。
针对上述问题,我单位立即制定了针对性的整改措施,并逐一落实,具体包括:1.加强预算管理:修订和完善预算管理制度,严格预算执行,对于确需调整的预算,严格按照程序报批,确保每一笔支出都有据可依、 ……
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